Data pagamento : 31/05/2021
Data | Valor | Empenho | Favorecido |
---|---|---|---|
27/05/2021 | 234,00 | 2107 | 893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA |
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001747,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |